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桂林市房屋拆迁管理办公室2017年部门预算公开说明
2017-02-09(来源:)

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

为桂林市房屋拆迁提供管理、保障并贯彻执行城市房屋拆迁法律、法规;宣传解释贯彻执行房屋征收与补偿等法律法规;依法组织实施桂林市房屋征收与补偿工作;负责管理使用房屋征收与补偿安置资金;组织房屋征收补偿具体实施工作的人员进行培训;依法建立、管理房屋征收补偿档案;负责法律法规规定的及市政府交办的其他事项。

二、机构设置 

20111月国务院发布实施《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号),经市编委批复(市编〔201133号),同意桂林市房屋拆迁管理办公室增挂桂林市房屋征收办公室的牌子,实行“一套人员,两块牌子”的管理模式。我办是副处级参照公务员管理的事业单位,负责全市房屋拆迁的管理工作,组织实施我市房屋征收与补偿工作。我办设6个内设机构,即人事秘书科、综合业务科、法规科、财务科、征收一科、征收二科。

三、编制现状及人员构成

   根据市编委核定事业编制数23名,机关后勤人员2名,均为财政全额拨款。现在职在编人数23名(其中:副处级1名、团级1名、科级12名、科员7名、工勤人员2名),退休人员18名,合计41名。

四、年度主要工作任务

 1)、继续加强对在《国有土地上房屋征收与补偿条例》发布实施行前已依法取得房屋拆迁许可证但尚未全部完成拆迁任务项目的拆迁管理,并认真按照国务院《城市房屋拆迁管理条例》等有关规定执行,加强协调,切实维护被拆迁人的合法权益。

2)、我办将认真贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》精神,结合《桂林市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》确定的具体措施,按照“责任明确清晰、程序完善透明、标准合法合理”原则,积极认真的开展房屋征收工作,推动城市建设。

3)、继续加强政治理论学习及房屋征收(拆迁)相关法律法规政策文件的学习。认真学习领会十八大、十八届五中全会精神。

4)、继续加强党风廉政教育,以有效推动我办各项工作的顺利开展。

5)、进一步做好信访、维稳及安全生产工作,特别是信访积案化解工作,及时解决群众反映的问题和合理要求,积极化解拆迁矛盾和纠纷,把矛盾消除在萌芽状态,维护社会稳定。

6)、认真做好在职干部职工的教育培训工作。通过多种方式、多渠道、内容充实的教育培训,不断丰富我办人员的理论及业务知识,更好地用理论指导日常工作。

7)、继续做好“美丽广西乡村建设”工作,确保驻村指导工作落实到位。

8)、做好市政府、市委交办的各项工作。 

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

   2017年收入总预算_422.53_万元,同比增加74.95万元,同比增长21.6%。其中:

(1)一般公共预算拨款_422.53_万元,同比增加88.97万元,增长21.6%。其中:经费拨款422.53__万元,同比增加74.95万元,增长21.6%。

2)我办一直无政府性基金预算拨款。

3)我办一直无国有资本经营预算拨款。

4)我办一直无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

5)我办一直无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

6上年结余收入。

(二)支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:2017年支出总预算_422.53_万元,基本支出预算_400.03_万元,占支出总预算_94.7_%,同比增加76.04万元,增长23.5%;项目支出预算_22.5_万元,占支出总预算_5.3_%,同比减少1.09万元,下降4.7%。

1按支出功能分类科目划分,共分为__类,其中:201一般公共服务支出374.55_万元,占支出总预算88.64%,同比增加55.53万元,增长17.4210医疗卫生支出25.47万元,占支出总预算6%,同比增加12.65_元,增长98.67221住房保障支出17.51万元,占支出总预算4.14%,同比增加_1.77万元,增长_11.24

2按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算_400.03_万元,占支出总预算_94.67_%,同比增加76.04万元,增长23.47%。其中:

工资福利支出预算_234.54万元,占基本支出预算58.6%,同比增加59.06万元,增长33.66%。

商品和服务支出预算_40.83_万元,占基本支出预算10.21__%,同比增加同比增加14.59万元,增长55.6%。

对个人和家庭的补助支出预算_124.66_万元,占基本支出预算31.16 %,同比增加2.29万元,增长1.87

项目支出预算__22.5万元,占支出总预算5.33 %,同比减少0.69万元,下降2.9%。其中:

商品和服务支出预算_20.6_万元,占项目支出预算91.56%,同比增加同比增加0.06万元,增长0.3%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

 支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:2017年支出总预算_422.53_万元,基本支出预算_400.03_万元,占支出总预算_94.7_%,同比增加76.04万元,增长23.5%;项目支出预算_22.5_万元,占支出总预算_5.3_%,同比减少1.09万元,下降4.7%。

2、按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分,共分为__类,其中:201一般公共服务支出374.55_万元,占支出总预算88.64%,同比增加55.53万元,增长17.4210医疗卫生支出25.47万元,占支出总预算6.02%,同比增加12.65_万元,增长98.67213农林水支出 5 万元,占支出总预算 1.18同比增5_万元;221住房保障支出17.51万元,占支出总预算4.16%,同比增加_1.77万元,增长_11.24

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算_400.03_万元,占支出总预算_94.67_%,同比增加76.04万元,增长23.47%。其中:

工资福利支出预算__234.54万元,占基本支出预算_58.63_%,同比增加59.06万元,增长33.66%。

商品和服务支出预算_40.83_万元,占基本支出预算10.21__%,同比增加同比增加14.59万元,增长55.6%。

对个人和家庭的补助支出预算_124.66_万元,占基本支出预算31.16 %,同比增加2.29万元,增长1.87

项目支出预算__22.5万元,占支出总预算5.33 %,同比减少0.69万元,下降2.9%。其中:商品和服务支出预算_20.6_万元,占项目支出预算91.56%,同比增加同比增加0.06万元,增长0.3%。

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

  三、“三公”经费、会议和培训费说明

 (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年“三公”经费预算总计0.46万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2016年相同;公务接待费0.46万元,与2016年相同;公务用车运行维护费0万元,比2016年下降6.15万元,下降100%,原因在于公车改革后2017年我办已无公车;公务用车购置费0万元,与2016年相同。

2017年会议费0.48万元,与2016年相同,拟于2017年下半年组织我市城区及十二县房屋征收部门约50人进行业务交流会。

2017年培训费3.22万元,比2016年增加1.96万元,增长55.56%,增加的原因在于安排部分人员参加区外高校学习。我办拟于2017年下半年安排6名同志参加为期6天的异地高校法规、业务素质等综合培训,人均约0.54万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年“三公”经费预算总计0.46万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2016年相同;公务接待费0.46万元,与2016年相同;公务用车运行维护费0万元,比2016年下降6.15万元,下降100%,原因在于公车改革后2017年我办已无公车;公务用车购置费0万元,与2016年相同。

2017年会议费0.48万元,与2016年相同,拟于2017年下半年组织我市城区及十二县房屋征收部门约50人进行业务交流会。

2017年培训费3.22万元,比2016年增加1.96万元,增长55.56%,增加的原因在于安排部分人员参加区外高校学习。我办拟于2017年下半年安排6名同志参加为期6天的异地高校培训,人均约0.54万元。

四、机关运行经费情况说明

按支出经济分类科目30201办公费8.69万元,30202印刷费1.48万元,30203咨询费1.0万元,30205水费1.01万元,30206电费1.52万元,30207邮电费0.48万元,30209物业管理费0.25万元,30211差旅费12.1万元,30213维修(护)费0.48万元,30215会议费0.48万元,30216培训费3.22万元,30217公务接待费0.46万元,30226劳务费5.5万元,30228工会经费2.92万元,30229福利费0.48万元,30239其他交通费用20.16万元,30299其他商品和服务支出1.2万元。

五、政府采购情况说明

2017年政府采购预算1.9万元,同比减少_0.75万元,下降28.3%;减少的主要原2017年较2016年少采购了一台台式计算机和一台便携式计算机其中,集中采购预算1.2万元,占政府采购预算63%,同比减少0.4万元,下降18.1%;分散采购预算0.7万元,占政府采购预算37%,同比增加0.3万元,增长66.7%。

按政府采购类型划分,集中采购1.2万元(其中:货物类采购1.2万元),分散采购0.7万元(其中:货物类采购0.7万元)。

六、国有资产占有使用情况说明

我办目前使用的国有资产原值524万元,已累计折旧180万元,分为房屋(办公楼、车库等)、办公家具(文件柜、桌椅等)、办公电器设备(电脑、复印机、打印机、空调等),自20163月起我办已无公务用车。其中:房屋476.39万元,办公电器设备及办公家具等47.61万元,无价值200万元以上的设备。

七、其他重要事项情况说明

2017年我办绩效目标1个,即“房屋征收临时驻点工作经费”项目,该项目预算金额4万元,主要是根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《桂林市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》的相关规定,在每个项目现场进行临时办公。我办将按照预算批复做好预算绩效管理,充分发挥财政资金使用效益,确保项目资金的支出进度的绩效目标的完成。

八、专用名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

桂林市房屋拆迁管理办公室

201728

 

2017年拆迁办预算公开表格 (2017.2.15).XLS
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